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財務報銷管理制度(二)

更新:2023-09-19 02:38:36 高考升學網(wǎng)
財務報銷管理制度
.短途出差不享受住宿補助。
.出差人員無住宿費用時,則可按住宿標準的%領住宿補助。
.員工出差返回后于個工作日內(nèi)報銷,未按規(guī)定時間報銷的,財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費,待報銷時再行支付。
.超過個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù),財務部門不予報銷。
.財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢,如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰。
、員工探親路費的規(guī)定
員工探親費不予報銷,采取補貼包干的辦法執(zhí)行。補貼標準詳見《員工春節(jié)探親休假管理規(guī)定》。
、財務部門要加強對備用金和預付款項的管理和監(jiān)督。
.公司員工因公借款,必須辦理借款申請單。會計根據(jù)內(nèi)容填寫
齊全,完整的借款申請單,編制會計憑證,會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。
.公司預付款項,必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單,經(jīng)財務審核并報總經(jīng)理審簽后辦理付款;付款手續(xù)不齊備的,會計不得編制付款憑證,也不得付款。
.備用金和預付款的使用,必須依照下列規(guī)定:
..具有規(guī)定的用途,期限及限額;
..在規(guī)定的期限內(nèi)憑費用支出單據(jù)到財務部門報銷;用現(xiàn)金或支票進行零星采購的七天內(nèi)報銷;通過銀行匯款進行預付款的二十天內(nèi)報銷。
..以上各項支出,原則上前款不清,后款不借。
..對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出,財務不予報銷。
..對無正當理由超過規(guī)定期限,未能報銷而又沒還款的備用金,若超期時間在三個月內(nèi)的收取資金占用費日息的萬分之二;三個月以上一之內(nèi)的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。
、原始憑證的審核
各項報銷的原始憑證,經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后,報財務審查其合法性并送公司總經(jīng)理批準。
、原始憑證應具備的內(nèi)容:
.憑證名稱;
.填制憑證的日期;
.填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;
.經(jīng)辦人的簽名或蓋單;
.接受憑證的單位名稱;
.經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容;
.數(shù)量、單價和金額;
.各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證,必須加蓋單位公章,其中辦理收款業(yè)務的要加蓋本單位財務專用單。
、對原始憑證的技術性要求:
.凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。
.購買實物的原始憑證,必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資,必須填寫出入庫驗收單,由實物保管人員按計劃或合同驗收后,在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資,除經(jīng)辦人在憑證上簽章外,必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收,并在憑證上簽章。,

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